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华斯控股股份有限公司2021年度报告摘要(13)

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施23次、纪律处分2次;52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、纪律处分3次。

二、项目信息

1. 基本信息。

1. 基本信息。

项目合伙人:姓名邱俊洲,2004年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2007年5月开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

签字注册会计师:姓名覃业贵,2016年4月成为注册会计师,2013年10月开始从事上市公司审计,2017年6月开始在大华所执业,2019年11月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告4家次。

项目质量控制复核人:姓名包铁军,1998年12月成为注册会计师,2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在本所执业,2015年10月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家次。

2. 诚信记录。

拟签字项目合伙人邱俊洲2019年受过一次纪律处分,签字注册会计师覃业贵和项目质量控制复核人包铁军近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况。

3.独立性。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。

本期审计费用95万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用90万元,本期审计费用较上期审计费用增加5万元。三、续聘会计师事务所履行的程序

1.(一)审计委员会履职情况

公司审计委员会经过审核相关材料,相关资质、审计工作等相关情况进行了审查,认为大华所具备担任审计机构的任职条件,具有相应的审计资质、专业知识和履职能力。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构。

2、公司独立董事对公司续聘 2022年度审计机构事宜进行了事前认可,并发表独立意见如下:

事前认可意见:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独 立审计准则,勤勉尽责地履行了审计机构的责任和义务,对公司的财务规范运作、 内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构并提交公司第四届董 事会第十二次会议审议。

独立意见:

我们认为,大华会计师事务(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务主体资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定。该所在2021年度对公司的审计工作以及验资工作中遵循独立、客观、公正的职业准则,独立且尽职尽责地完成了公司2020年的审计工作,实现了公司2021年度对财务工作的要求,我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意,同意续聘其为公司2022年度外部审计机构。

3、董事会履职情况

2022 年4月14日,公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》同意续聘大华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2022年的外部审计机构。独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次事项尚需提交至股东大会批准。

四、报备文件

1.第五届董事会第二次会议决议;

2.审计委员会履职的证明文件;

3.独立董事签署的事前认可和独立意见;

(责任编辑:admin)
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