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指南针:2021年年度报告(26)

时间:2022-01-27 01:17来源:高清视频播放器 作者:在线观看 点击:
定性标准 从控制环境有效性、监督有效性、内部控制缺陷整改情况、关键人员舞弊情况、会计差错等维度,根据其不同的影响程度,对财务报告的内部控

定性标准 从控制环境有效性、监督有效性、内部控制缺陷整改情况、关键人员舞弊情况、会计差错等维度,根据其不同的影响程度,对财务报告的内部控制缺陷进行定性认定 从日常经营合规性、内部控制缺陷的整改情况等维度,根据其不同的影响程度,对非财务报告的内部控制缺陷进行定性认定

定量标准 按照财务报告内部控制缺陷对财务报表的影响金额,根据重要性水平在资产、收入、利润三个方面制定定量指标 按照非财务报告内部控制缺陷对财务报表的潜在影响程度,根据重要性水平在资产、收入、利润三个方面制定定量指标

财务报告重大缺陷数量(个) 0

非财务报告重大缺陷数量(个) 0

财务报告重要缺陷数量(个) 0

非财务报告重要缺陷数量(个) 0

2、内部控制审计报告

√适用□不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

指南针于2021年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制

内控审计报告披露情况 披露

内部控制审计报告全文披露日期 2022年01月25日

内部控制审计报告全文披露索引 《内部控制鉴证报告》刊登于2022年1月25日巨潮资讯网()

内控审计报告意见类型 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是√否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√是□否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署,2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作,相关工作开展情况如下:

公司经自查,发现2020年度公司独立董事现场工作时间少于10个工作日的情形。

为积极解决此问题,公司的整改情况为:2021年受到新冠疫情的影响,公司因员工人数较多,为有效落实国家关于疫情防控的相关要求,尽力降低公司、独立董事的风险,独立董事采用视频、电话等方式与公司董事、监事、高管的联系,通过线上办公方式参与公司治理。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是√否

二、社会责任情况

公司自上市以来,一直积极履行企业社会责任。在公司内部治理方面,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。

公司严格按照《公司章程》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,通过现场、网络等合法有效的方式,让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务,注重投资者关系管理,确保信息披露的及时、真实、准确、完整和公平,不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。

公司坚持“以人为本、尊重人才”的理念,全面贯彻落实《劳动合同法》等有关法律法规的规定。公司尊重和维护员工的个人利益,制定了人力资源管理相关制度,对人员入职、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定,建立了较为完善的绩效考核体系,为员工提供了良好的工作环境。同时,公司重视人才培养,定期开展员工培训,提升员工整体素质,实现员工与企业的共同成长。

公司注重企业的社会价值体现,把为社会创造繁荣作为企业所应承担社会责任。积极履行纳税人义务,依法按时缴纳税款、积极履行扣缴义务人代扣代缴税款的义务;依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报;向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度的情况,并按有关规定提供报表和资料。

公司作为国内经营经验丰富的金融信息服务提供商,始终注重投资者教育工作,一直秉承“专心、专业、专注”的核心宗旨,为投资者提供一流的金融信息软件和专业的投资咨询服务。未来,公司会坚持在技术创新、产品升级、服务优化的同时,切实履行社会责任,为我国金融信息服务行业的发展做出贡献。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内,公司暂未开展精准扶贫工作。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

(责任编辑:admin)